第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况。
(一)主要职能。
1、贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策和法律、法规,组织实施国家卫生标准和技术规范,研究拟定地方性卫生管理规范性文件,对辖区内卫生工作实行全行业管理;根据国民经济和社会发展的统一要求,研究制订全县卫生事业发展的总体规划、目标和具体措施,并组织实施。
2、研究制订和实施全县区域卫生规划,统筹规划与协调全县卫生资源配置;研究制订全县农村卫生和城镇社区卫生服务规划及政策措施;研究制订全县卫生人才发展规划并指导实施。
3、贯彻预防为主的方针,开展全民健康教育;制订对人群健康危害严重的疾病及地方病的防治规划和防治措施,搞好规划、协调、组织管理和技术指导工作。
4、依法监督管理传染病防治和全县辖区内食品、环境、职业、放射、公共饮水及学校卫生工作,并对化妆品及健康相关产品实施卫生监督。
5、依法制订全县妇幼卫生工作规划和措施;负责管理全县妇女儿童卫生保健和婚前保健工作,会同有关部门做好优生优育,提高人口素质及计划生育技术指导工作,加强三级卫生防保网络建设,实施初级卫生保健计划。
6、负责全县医疗行政管理,做好全县医疗服务管理及医疗服务市场管理工作;实施医疗机构和医务人员执业许可制度及主要卫生服务要素准入制度;组织实施国家关于医疗质量标准、技术标准、服务规范和卫生人员职业道德规范,对重大疾病及医疗质量实施监测,督促落实医疗技术质量管理制度,提高医疗服务水平;负责全县医疗、食品、保健品、与健康相关产品广告的审查工作。
7、开展卫生法制宣传教育,增强医务人员法制意识,提高卫生执法水平,依法行政,依法执业,促进卫生行业的社会主义精神文明建设。
8、贯彻实施《献血法》,组织开展无偿献血工作,保证医疗急救和临床用血需要和安全,依法加强对全县输血工作的监督与管理。
9、制订并实施全县卫生技术人才的培养规划,搞好全县卫生专业技术队伍建设;积极组织医学科研攻关,推进医学科技成果的普及应用,提高医疗服务水平。
10、负责管理全县救护工作,组织调度全县卫生技术力量,会同有关部门,对重大突发疫情、病情实施紧急处置,做好抢救伤员工作,防止和控制疫情、病情蔓延。
11、会同有关部门管理和指导全县卫生系统计划、财务、基建、医疗设备配置和卫生专项经费,并依照相关法律法规做好监督工作。
12、承办上级交办的其他事项。
(二)机构设置情况
1、卫生局本级设2个内设机构,办公室和医政与医疗服务监管股。
2、下设机构:新型农牧区合作医疗管理中心、卫生监督所、疾病预防控制中心、妇幼保健院、县级综合医院1所、乡镇卫生院7所。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,卫生局部门决算包括:卫生局(单位)部门本级决算、所属单位决算等。
纳入卫生局(部门)2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
卫生局本级 |
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2 |
新型农牧区合作医疗管理中心 |
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3 |
卫生监督所 |
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4 |
疾病预防控制中心 |
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5 |
妇幼保健院 |
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6 |
县人民医院 |
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7 |
特吾里克镇中心卫生院 |
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8 |
乌什塔拉中心卫生院 |
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9 |
塔哈其镇卫生院 |
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10 |
苏哈特乡卫生院
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11 |
曲惠镇卫生院 |
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12 |
新塔热乡卫生院 |
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13 |
乃仁克尔乡卫生院 |
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第二部分 和硕县卫生局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 卫生局2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计112853921.12元,本年支出合计113416479.07元。
二、部门收入情况说明
本年收入包括:财政拨款收入68250740.33元,事业收入41714897.85元,其他收入2888282.94元。
三、部门支出情况说明
本年支出情况:基本支出107134016.28元,其中人员经费50981217.86元,日常公用经费56152798.42元;项目支出6282462.79元,其中基本建设类项目1372985元,行政事业类项目4909477.79元。按支出经济分类:工资福利支出45309424.87元,商品服务支出44023111.99元,对个人和家庭的补助支出5692592.99元,基本建设支出1372985元,其他资本性支出17018364.22元。
四、部门结转结余情况说明
年初结转和结余4818993.16元,其中基本支出结转1454393.16元,项目支出结转和结余3364600元。年末结转和结余4256435.21元,其中基本支出结转951990.21元,项目支出结转和结余3304445元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
全年三公经费支出情况:公务接待21985元,公务用车运行维护263722.99元,用于各项工作督导检查。培训费支出98189.74元,用于各级业务培训相关支出。
六、部门预算执行情况分析说明
2016年部门预算数65195389.14元,执行数68250740.33,超预算3055351.19元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2016年机关运行经费支出507109.43元。
(二)部门国有资产占用情况说明
2016年卫生系统车辆数合计28(辆):一般公务用车2辆,一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车16辆,其他用车8辆。单价50万元以上通用设备10(台,套),单价100万元以上专用设备8(台,套)。
(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年部门绩效工资总额3533716.57元。